.RU
Карта сайта

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2 - Отчет открытое акционерное общество




П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС






Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

На 31 марта 2007 года



Дата (год, месяц, число)

2007

03

31`

Организация:

Открытое

Акционерное Общество

«Мостермостекло»



по ОКПО

04001485

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН/КПП

5012008437/

501201001

Вид деятельности:

по ОКВЭД

47/42

Организационно-правовая форма / форма собственности: О

АО



по ОКОПФ/ОКФС



Единица измерения:

тыс. руб.



по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес):

143984, г.Железнодорожный, ул.Автозаводская, дом 48










АКТИВ



Код стр.



На начало отчетного периода



На конец отчетного периода



1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ









Основные средства

120

314757

307531

Незавершенное строительство

130

10097

35510

ИТОГО по разделу I



190

324854

343041

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ









Запасы

210

118794

119479

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

64308

49443

животные на выращивании и откорме

212





затраты в незавершенном производстве

213

367

3699

готовая продукция и товары для перепродажи

214

20597

34289

товары отгруженные

215





расходы будущих периодов

216

33522

32048

прочие запасы и затраты

217





Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

120

1633

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230





Покупатели и заказчики

231





Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

105485

143439

143439

Покупатели и заказчики

241

28005

23834

Краткосрочные финансовые вложения

250





Денежные средства

260

60560

467

Прочие оборотные активы

270





ИТОГО по разделу II



290

284959

265018

БАЛАНС



300

609813

606059



ПАССИВ



Код стр.



На начало отчетного периода



На конец отчетного периода



1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ









Уставный капитал

410

142

142

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411





Добавочный капитал

420

92617

92617

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

83136

83561

ИТОГО по разделу III



490

175895

176320

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









Займы и кредиты

510

292389

248735

Отложенные налоговые обязательства

515

3416

3562

Прочие долгосрочные обязательства

520







590

295805

252297

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









Займы и кредиты

610

73555

123892

Кредиторская задолженность

620

52582

49333

Поставщики и подрядчики

621

13191

26184

Задолженность перед персоналом организации

622

5511

6331

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

110

2210

2210

Задолженность по налогам и сборам

624

17788

11535

прочие кредиторы

625

15982

3073

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

717

717

Доходы будущих периодов

640





Резервы предстоящих расходов

650

11259

5500

Прочие краткосрочные обязательства

660





ИТОГО по разделу V



690

138113

179442

БАЛАНС



700

609813

608059

СПРАВКА


о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах












Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

195197

213169
2014-07-19 18:44
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • © sanaalar.ru
    Образовательные документы для студентов.